Naviguer dans le monde complexe de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) peut s'avérer être un véritable casse-tête pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. La gestion précise des montants Hors Taxe (HT) et Toutes Taxes Comprises (TTC) est essentielle non seulement pour la conformité fiscale, mais aussi pour une saine gestion financière. L'automatisation du calcul de la TVA à travers une plateforme de gestion digitale se présente comme une solution moderne et efficace pour simplifier ce processus complexe. L'utilisation d'un outil de calcul TVA fiable est cruciale dans ce contexte.
Avec des taux de TVA variables et des réglementations en constante évolution, l'utilisation d'outils digitaux s'avère indispensable pour minimiser les erreurs et optimiser le temps consacré à ces tâches administratives. Découvrez comment une plateforme de gestion digitale peut transformer votre approche du calcul de la TVA, offrant une précision accrue et une meilleure visibilité sur vos finances. En 2023, plus de 60% des entreprises ont digitalisé leur gestion de TVA.
Comprendre les bases : tva, ht et ttc
Avant d'explorer les avantages de l'automatisation, il est primordial de bien comprendre les concepts fondamentaux de la TVA, du HT et du TTC. Une solide compréhension de ces termes est essentielle pour une gestion financière saine et conforme aux réglementations fiscales en vigueur. Maîtriser le calcul TVA HT TTC est un atout majeur.
Définition de tva, ht et ttc
La TVA, ou Taxe sur la Valeur Ajoutée, est un impôt indirect sur la consommation qui est collecté par les entreprises et reversé à l'État. Elle est appliquée à la plupart des biens et services vendus ou fournis dans un pays. Le montant de la TVA est calculé en appliquant un taux spécifique au prix hors taxes (HT) d'un produit ou service. Cette taxe représente une part importante des recettes fiscales de nombreux États et joue un rôle crucial dans le financement des services publics. Son application correcte est donc impérative pour les entreprises, car une erreur peut coûter cher. Un calcul TVA précis est donc non négligeable.
Le HT, ou Hors Taxe, représente le prix d'un bien ou d'un service avant l'application de la TVA. Il s'agit du coût de base du produit ou service, sur lequel la taxe sera calculée. La gestion précise des montants HT est essentielle pour déterminer le montant de la TVA à collecter et à reverser à l'État. Une mauvaise gestion de ces montants peut entraîner des erreurs fiscales et des sanctions financières. Pour une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de 500 000€, une erreur de 1% sur le calcul du HT peut représenter une perte de 5 000€.
Le TTC, ou Toutes Taxes Comprises, représente le prix final qu'un consommateur paie pour un bien ou un service, incluant la TVA. Il s'agit du montant affiché en magasin ou sur une facture. Les entreprises doivent clairement indiquer le prix TTC pour informer les consommateurs du coût total de leurs achats. Le prix TTC est le reflet direct du prix HT auquel on ajoute le montant de TVA, ce qui permet au consommateur de comprendre la répartition des coûts. En France, le montant total de TVA collectée en 2022 s'élevait à 210 milliards d'euros.
Formules de calcul de la tva
Le calcul de la TVA nécessite l'application de formules simples, mais il est crucial de les maîtriser pour éviter les erreurs. La formule pour calculer le TTC à partir du HT est : TTC = HT + (HT * Taux TVA). Par exemple, pour un produit HT de 100€ avec un taux de TVA de 20%, le TTC sera de 120€. Une compréhension claire de cette formule permet aux entreprises de déterminer le prix final de leurs produits et services avec précision. Connaître le calcul TVA HT TTC est donc indispensable pour une bonne gestion.
Inversement, pour calculer le HT à partir du TTC, on utilise la formule : HT = TTC / (1 + Taux TVA). Par exemple, pour un produit TTC de 120€ avec un taux de TVA de 20%, le HT sera de 100€. Cette formule est essentielle pour déterminer le prix de base d'un produit ou service lorsque seul le prix TTC est connu. Enfin, pour calculer le montant de la TVA, on utilise la formule : TVA = TTC - HT ou TVA = HT * Taux TVA. Ces formules sont les bases du calcul de la TVA et doivent être maîtrisées par toute personne gérant les finances d'une entreprise. Une formation sur le calcul TVA peut s'avérer très utile.
Les différents taux de tva applicables
La complexité du calcul de la TVA réside également dans l'existence de différents taux applicables en fonction de la nature des biens et services. En France, par exemple, le taux normal de TVA est de 20%, mais il existe également des taux réduits de 10% et 5.5% pour certains produits et services spécifiques. Les entreprises doivent connaître les taux applicables à leurs produits et services pour éviter les erreurs de calcul et garantir un calcul TVA HT TTC correct.
Le taux normal de 20% s'applique à la majorité des biens et services, représentant environ 75% des transactions. Le taux réduit de 10% concerne notamment la restauration, le transport de voyageurs et certains travaux d'amélioration du logement. Le taux super-réduit de 5.5% s'applique aux produits alimentaires de première nécessité, aux livres et aux abonnements au gaz et à l'électricité. Il existe également un taux particulier de 2.1% pour certains médicaments remboursables par la sécurité sociale. Comprendre et appliquer le bon taux de TVA est crucial pour la conformité fiscale. En cas de doute, consulter un expert en calcul TVA est recommandé.
Le calcul manuel de la tva : défis et limitations
Bien que les formules de calcul de la TVA soient simples, le calcul manuel peut rapidement devenir fastidieux et source d'erreurs, surtout pour les entreprises ayant un volume important de transactions. L'automatisation du calcul de la TVA est donc une solution avantageuse pour gagner du temps et minimiser les risques d'erreurs, améliorant ainsi le calcul TVA HT TTC.
Les inconvénients du calcul manuel
Le calcul manuel de la TVA est une tâche chronophage qui peut détourner les ressources de l'entreprise de tâches plus stratégiques. Le temps passé à effectuer les calculs, à vérifier les factures et à s'assurer de la conformité fiscale pourrait être utilisé plus efficacement pour développer l'activité de l'entreprise. De plus, la complexité des taux de TVA et des réglementations fiscales rend le calcul manuel particulièrement sujet aux erreurs humaines, avec des conséquences potentiellement coûteuses pour l'entreprise. Une étude a révélé que le calcul manuel de la TVA prend en moyenne 15 heures par mois pour une PME.
La gestion des différents taux de TVA et des exemptions fiscales est un défi majeur du calcul manuel. Les entreprises doivent constamment se tenir informées des évolutions législatives et s'assurer d'appliquer les bons taux à chaque transaction. En cas de transactions internationales, la complexité est accrue en raison des règles spécifiques de la TVA intracommunautaire et des déclarations d'échange de biens (DEB). Les erreurs de calcul peuvent entraîner des redressements fiscaux et des pénalités financières, soulignant la nécessité d'automatiser le processus et d'opter pour un calcul TVA automatisé.
Exemples concrets d'erreurs courantes
Une erreur courante dans le calcul manuel de la TVA est la mauvaise application du taux de TVA, qui peut entraîner un redressement fiscal lors d'un contrôle. Par exemple, l'application du taux normal de 20% à un produit bénéficiant d'un taux réduit de 5.5% peut conduire à une sous-déclaration de TVA et à une pénalité financière. Un autre exemple fréquent est l'oubli de facturation de la TVA sur certaines prestations, notamment les services immatériels ou les prestations de services réalisées à l'étranger. Dans ce cas, l'entreprise peut être tenue de verser la TVA non facturée et de payer des pénalités de retard. En 2022, les redressements fiscaux liés à des erreurs de TVA ont représenté en moyenne 8 000€ par entreprise.
La difficulté à justifier les calculs en cas de contrôle fiscal est également un problème majeur du calcul manuel. Les entreprises doivent conserver des justificatifs précis pour chaque transaction et être en mesure de démontrer la conformité de leurs calculs de TVA. En cas d'absence de justificatifs ou d'erreurs de calcul, l'administration fiscale peut remettre en cause les déclarations de TVA et exiger le paiement de sommes importantes. Il est donc primordial d'automatiser le calcul de la TVA pour garantir la traçabilité des transactions et faciliter les contrôles fiscaux. Un logiciel de calcul TVA facilite grandement cette tâche.
Plateformes de gestion digitale : l'automatisation du calcul tva
Face aux défis du calcul manuel, les plateformes de gestion digitale offrent une solution automatisée et efficace pour simplifier la gestion de la TVA. Ces plateformes, qui intègrent des fonctionnalités de calcul de TVA, permettent aux entreprises de gagner du temps, de réduire les erreurs et d'améliorer leur conformité fiscale. L'utilisation de ces outils digitaux devient un atout majeur pour une gestion financière optimisée et un calcul TVA HT TTC précis.
Présentation des plateformes de gestion digitale
Les plateformes de gestion digitale sont des outils logiciels conçus pour centraliser et automatiser les processus clés d'une entreprise, tels que la gestion de la relation client (CRM), la planification des ressources de l'entreprise (ERP) et la facturation. Elles permettent aux entreprises de gérer efficacement leurs opérations, de la vente à la comptabilité, en passant par la gestion des stocks. Ces plateformes intègrent souvent des fonctionnalités de calcul de TVA pour simplifier la gestion fiscale des entreprises et optimiser le calcul TVA.
Parmi les plateformes de gestion digitale populaires, on peut citer des solutions comme Zoho CRM, NetSuite et QuickBooks. Ces plateformes offrent des fonctionnalités complètes pour la gestion de la TVA, telles que la gestion des différents taux de TVA, l'affectation automatique des taux aux produits et services, la génération automatique des factures avec TVA et la production de rapports et d'analyses TVA. L'intégration de ces fonctionnalités dans une plateforme de gestion globale permet aux entreprises d'optimiser leur gestion financière et de gagner en efficacité. Environ 45% des PME utilisent un CRM intégrant des fonctionnalités de calcul TVA.
L'automatisation du calcul tva : comment ça marche ?
L'automatisation du calcul de la TVA dans une plateforme de gestion digitale repose sur un processus simple et efficace. Tout d'abord, l'entreprise doit paramétrer les différents taux de TVA applicables à ses produits et services dans la plateforme. Ensuite, elle doit affecter automatiquement ces taux aux produits et services en fonction de leur nature. La plateforme se charge ensuite de calculer automatiquement le HT, la TVA et le TTC lors de la génération des factures, assurant un calcul TVA automatisé.
La logique derrière l'automatisation du calcul de la TVA repose sur des algorithmes et des bases de données de taux de TVA. La plateforme utilise ces données pour calculer automatiquement les montants de TVA à collecter et à reverser à l'État. Elle génère également des rapports et des analyses TVA pour aider les entreprises à suivre leur situation fiscale et à optimiser leur gestion de la TVA. L'automatisation du calcul de la TVA permet ainsi aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et de minimiser les risques d'erreurs fiscales. L'utilisation d'un outil de calcul TVA en ligne est également une option.
Fonctionnalités clés des plateformes pour le calcul de la tva
Les plateformes de gestion digitale offrent une multitude de fonctionnalités pour simplifier le calcul de la TVA et optimiser la gestion fiscale des entreprises. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de gagner du temps, de réduire les erreurs et d'améliorer leur conformité aux réglementations fiscales. Un calcul TVA précis est un gage de sérénité.
Gestion des différents taux de tva
La possibilité de paramétrer et de gérer facilement les différents taux de TVA est une fonctionnalité essentielle des plateformes de gestion digitale. Les entreprises doivent pouvoir définir les taux de TVA applicables à leurs produits et services et les mettre à jour en fonction des évolutions législatives. La plateforme doit également permettre de gérer les exemptions fiscales et les règles spécifiques de la TVA intracommunautaire. Une gestion efficace des taux de TVA est cruciale pour éviter les erreurs de calcul et les redressements fiscaux. Près de 80% des entreprises considèrent cette fonctionnalité comme essentielle.
La mise à jour automatique des taux en fonction des évolutions législatives est un atout majeur des plateformes de gestion digitale. Les entreprises n'ont plus à se soucier de suivre les changements de taux et de les appliquer manuellement. La plateforme se charge de mettre à jour les taux automatiquement, garantissant ainsi la conformité des calculs de TVA. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises qui opèrent dans des secteurs où les taux de TVA sont susceptibles de changer fréquemment. Les modifications de taux sont généralement intégrées dans les 48 heures suivant leur publication officielle.
Affectation automatique des taux de tva
L'affectation automatique des taux de TVA aux produits et services est une fonctionnalité qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs. La plateforme doit permettre de catégoriser les produits et services et d'affecter automatiquement les taux de TVA en fonction de leur nature. Par exemple, les produits alimentaires peuvent être automatiquement affectés au taux réduit de 5.5%, tandis que les services peuvent être affectés au taux normal de 20%. Cette automatisation simplifie considérablement le processus de facturation et réduit le risque d'erreurs de calcul. Cette fonctionnalité permet de réduire de 30% le temps consacré à la facturation.
Les règles d'affectation basées sur la nature des produits et services doivent être flexibles et personnalisables. Les entreprises doivent pouvoir définir leurs propres règles d'affectation en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, elles peuvent définir des règles d'affectation basées sur le type de client, la zone géographique ou la nature de la transaction. Cette flexibilité permet aux entreprises d'adapter la plateforme à leur activité et de garantir la conformité de leurs calculs de TVA. Un paramétrage précis des règles d'affectation est essentiel.
Génération automatique des factures avec tva
La génération automatique des factures avec TVA est une fonctionnalité qui permet de gagner du temps et d'améliorer la conformité des factures. La plateforme doit calculer automatiquement le HT, la TVA et le TTC et afficher ces montants clairement sur la facture. Elle doit également respecter les mentions obligatoires sur les factures, telles que le numéro de TVA intracommunautaire, la date de la facture et la désignation des produits et services. Une génération automatique des factures avec TVA garantit la conformité des factures et facilite la gestion de la TVA. Environ 95% des entreprises utilisent la génération automatique de factures.
Rapports et analyses tva
La génération de rapports détaillés sur la TVA collectée et déductible est une fonctionnalité essentielle pour suivre la situation fiscale de l'entreprise. La plateforme doit permettre de générer des rapports par période (mois, trimestre, année) et par type de transaction (ventes, achats, prestations de services). Ces rapports doivent fournir une vue d'ensemble de la TVA collectée et déductible, permettant ainsi aux entreprises de suivre leur situation fiscale et d'anticiper les paiements de TVA. Ces rapports permettent de prévoir les paiements de TVA avec une précision de +/- 2%.
- La visualisation des données pour une meilleure compréhension de la situation TVA de l'entreprise est une fonctionnalité intéressante.
- La plateforme peut afficher les données sous forme de graphiques et de tableaux de bord, facilitant ainsi l'analyse des données et la détection des tendances.
- Cette visualisation permet aux entreprises de mieux comprendre leur situation TVA et de prendre des décisions éclairées en matière de gestion fiscale.
Intégration avec les logiciels de comptabilité
L'intégration avec les logiciels de comptabilité est une fonctionnalité qui simplifie la déclaration de TVA. La plateforme doit permettre de transférer automatiquement les données TVA vers le logiciel de comptabilité, évitant ainsi la saisie manuelle des données et réduisant le risque d'erreurs. Cette intégration simplifie la déclaration de TVA et permet aux entreprises de gagner du temps et d'améliorer leur conformité fiscale. La déclaration de TVA est un processus obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. Elle consiste à déclarer à l'administration fiscale le montant de la TVA collectée sur les ventes et le montant de la TVA déductible sur les achats. La différence entre ces deux montants représente la TVA à payer ou à récupérer. L'intégration avec les logiciels de comptabilité facilite ce processus en automatisant le transfert des données TVA. En moyenne, cette intégration permet de gagner 5 heures par mois.
Avantages concrets de l'automatisation du calcul tva
L'automatisation du calcul de la TVA offre de nombreux avantages concrets pour les entreprises, allant du gain de temps à la réduction des risques fiscaux. L'investissement dans une plateforme de gestion digitale se traduit par une amélioration de la conformité et une meilleure gestion de la trésorerie. Opter pour un calcul TVA automatisé est donc une décision stratégique.
Gain de temps et d'efficacité
La réduction du temps passé à effectuer les calculs manuels est l'un des principaux avantages de l'automatisation du calcul de la TVA. Les plateformes de gestion digitale permettent de calculer automatiquement la TVA sur les factures, les commandes et les devis, ce qui libère du temps pour des tâches plus stratégiques. Le temps gagné peut être utilisé pour développer l'activité de l'entreprise, améliorer le service client ou se concentrer sur l'innovation. En automatisant les tâches répétitives et chronophages, les entreprises peuvent optimiser leur efficacité et gagner en compétitivité. Une entreprise peut économiser jusqu'à 20% de son temps en automatisant le calcul TVA.
Réduction des erreurs et des risques fiscaux
La minimisation du risque d'erreurs humaines est un autre avantage majeur de l'automatisation du calcul de la TVA. Les erreurs de calcul peuvent entraîner des redressements fiscaux et des pénalités financières, ce qui peut avoir un impact négatif sur la trésorerie de l'entreprise. En automatisant le calcul de la TVA, les entreprises réduisent considérablement le risque d'erreurs et améliorent leur conformité fiscale. Les plateformes de gestion digitale sont conçues pour respecter les réglementations fiscales en vigueur et pour s'adapter aux évolutions législatives, ce qui garantit la conformité des calculs de TVA. Les erreurs de calcul TVA sont réduites de 70% grâce à l'automatisation.
Amélioration de la conformité et de la transparence
Le suivi précis de la TVA collectée et déductible est essentiel pour une bonne gestion fiscale. Les plateformes de gestion digitale permettent de suivre en temps réel les montants de TVA collectée sur les ventes et de TVA déductible sur les achats. Ce suivi permet aux entreprises de connaître leur situation fiscale à tout moment et d'anticiper les paiements de TVA. Le respect des obligations fiscales est un enjeu majeur pour les entreprises. Les plateformes de gestion digitale facilitent le respect des obligations fiscales en automatisant les tâches liées à la TVA et en fournissant des rapports et des analyses détaillés. L'amélioration de la conformité fiscale permet aux entreprises d'éviter les sanctions financières et de préserver leur réputation. La transparence fiscale est améliorée de 50% grâce à l'automatisation.
Meilleure gestion de la trésorerie
La prévision plus précise des montants de TVA à payer est un avantage important de l'automatisation du calcul de la TVA. Les plateformes de gestion digitale permettent de prévoir les montants de TVA à payer en fonction des ventes et des achats réalisés. Cette prévision permet aux entreprises de mieux gérer leur trésorerie et d'éviter les difficultés financières. L'optimisation de la gestion de la TVA déductible est un autre avantage de l'automatisation. Les plateformes de gestion digitale permettent de suivre les montants de TVA déductible et de les récupérer rapidement. Cette optimisation permet aux entreprises d'améliorer leur trésorerie et de réduire leurs coûts financiers. La gestion de la trésorerie est optimisée de 15% grâce à l'automatisation du calcul TVA.
Choisir la bonne plateforme de gestion digitale pour la tva
Le choix de la bonne plateforme de gestion digitale est une étape cruciale pour optimiser la gestion de la TVA. Il est important de prendre en compte plusieurs critères pour choisir la plateforme la plus adaptée aux besoins de l'entreprise. Un outil de calcul TVA adapté est un investissement rentable.
Critères de sélection
Les fonctionnalités de calcul de TVA doivent être au cœur de la sélection de la plateforme. Il est important de s'assurer que la plateforme offre les fonctionnalités nécessaires pour gérer les différents taux de TVA, affecter automatiquement les taux aux produits et services, générer automatiquement les factures avec TVA et produire des rapports et des analyses TVA. La facilité d'utilisation et d'intégration avec les systèmes existants est un autre critère important. La plateforme doit être facile à utiliser et à prendre en main, même pour les personnes qui ne sont pas des experts en comptabilité. Elle doit également s'intégrer facilement avec les logiciels de comptabilité et les autres systèmes utilisés par l'entreprise. Une interface intuitive est essentielle pour une utilisation efficace.
- Le coût de la plateforme doit être pris en compte dans la décision. Il est important de comparer les prix des différentes plateformes et de choisir celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Le prix moyen d'une plateforme de gestion TVA est de 50€ par mois.
- Le support client et les mises à jour logicielles sont également des critères importants. Il est important de s'assurer que la plateforme offre un support client de qualité et qu'elle est régulièrement mise à jour pour s'adapter aux évolutions législatives et technologiques. Un support client réactif est un atout majeur.
- La sécurité des données est un critère essentiel. Il est important de s'assurer que la plateforme protège les données de l'entreprise contre les accès non autorisés et les pertes de données. La plupart des plateformes utilisent un cryptage des données de type AES-256.
Conseils pour l'évaluation des plateformes
Tester les versions d'essai gratuites est un excellent moyen d'évaluer les fonctionnalités et la facilité d'utilisation d'une plateforme. Les versions d'essai permettent de tester la plateforme avec les données de l'entreprise et de se faire une idée de son fonctionnement. Lire les avis d'autres utilisateurs peut également être utile. Les avis d'autres utilisateurs permettent de connaître les avantages et les inconvénients de la plateforme et de se faire une opinion éclairée. Demander des démonstrations personnalisées est un autre moyen d'évaluer la plateforme. Les démonstrations personnalisées permettent de voir la plateforme en action et de poser des questions aux experts de la plateforme. Vérifier la conformité aux réglementations fiscales en vigueur est essentiel. Il est important de s'assurer que la plateforme respecte les réglementations fiscales en vigueur dans le pays où l'entreprise est située. Consulter un expert est toujours une bonne idée.
Intégration et configuration de la tva dans la plateforme
Une fois la plateforme de gestion digitale choisie, il est important de procéder à l'intégration et à la configuration de la TVA. Cette étape est cruciale pour garantir le bon fonctionnement de la plateforme et la conformité des calculs de TVA. Une bonne intégration garantit un calcul TVA fiable.
Étapes clés de l'intégration
L'importation des données existantes (clients, produits, services) est la première étape de l'intégration. Il est important d'importer toutes les données nécessaires au calcul de la TVA, telles que les noms des clients, les descriptions des produits et services et les prix unitaires. Le paramétrage des taux de TVA applicables est la deuxième étape. Il est important de paramétrer tous les taux de TVA applicables aux produits et services de l'entreprise, tels que le taux normal, les taux réduits et les taux spécifiques. La définition des règles d'affectation des taux de TVA est la troisième étape. Il est important de définir des règles d'affectation claires et précises pour garantir que les bons taux de TVA sont appliqués aux bons produits et services. La configuration des modèles de factures est la quatrième étape. Il est important de configurer les modèles de factures pour qu'ils affichent les informations nécessaires au calcul de la TVA, telles que le HT, la TVA et le TTC.
- Vérifiez les données importées pour assurer l'exactitude.
- Mettez à jour régulièrement les taux de TVA pour rester conforme.
- Formez votre équipe à utiliser la plateforme efficacement.
- Effectuez des tests réguliers pour valider les calculs de TVA.
- Consultez un expert en cas de besoin.
Conseils pour une configuration réussie
Suivre les guides d'utilisation fournis par la plateforme est essentiel pour une configuration réussie. Les guides d'utilisation fournissent des instructions détaillées sur la configuration de la TVA et sur l'utilisation des fonctionnalités de la plateforme. Faire appel à un expert-comptable ou à un consultant spécialisé peut être utile. Un expert-comptable ou un consultant spécialisé peut aider l'entreprise à configurer la plateforme et à s'assurer de la conformité des calculs de TVA. Tester la configuration avec des exemples concrets est important. Il est important de tester la configuration avec des exemples concrets pour s'assurer que les calculs de TVA sont corrects et que la plateforme fonctionne correctement. Un calcul TVA correct est la base d'une bonne gestion.
Tendances futures : l'évolution du calcul tva dans les plateformes digitales
L'avenir du calcul de la TVA dans les plateformes digitales est prometteur. Les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et la blockchain, vont révolutionner la gestion de la TVA et simplifier la vie des entreprises. Les plateformes de calcul TVA vont devenir encore plus performantes.
L'IA et le ML vont automatiser les processus de calcul et de déclaration de TVA. Elles détecteront automatiquement les erreurs et les anomalies et prédiront les montants de TVA à payer. La blockchain sécurisera et tracera les transactions TVA et simplifiera les contrôles fiscaux. L'intégration avec les administrations fiscales automatisera la déclaration de la TVA et permettra l'échange de données en temps réel. D'ici 2025, on estime que 40% des tâches liées à la TVA seront automatisées grâce à l'IA.